研究开发费用税前加计扣除政策是怎样的?

我公司在研发项目上投入了不少资金,听说有研究开发费用税前加计扣除政策,可我不太清楚具体是怎么回事。想了解这个政策具体的内容是什么,符合什么条件能享受,加计扣除比例是多少,该如何申请,希望懂的人给解答一下。
张凯执业律师
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研究开发费用税前加计扣除政策是一项国家为了鼓励企业加大研发投入、推动科技创新而出台的税收优惠政策。简单来说,就是企业在计算应纳税所得额时,除了可以按实际发生的研发费用全额扣除外,还能额外再扣除一定比例的费用,从而减少应纳税额,降低企业的税收负担。


依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时加计扣除。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条进一步明确,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的75%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的175%摊销。不过,根据财政部、税务总局发布的相关公告,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。


企业要享受这个政策,需要符合一定条件。首先,企业开展的研发活动要符合相关规定,一般是指企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。其次,企业要对研发费用进行单独核算,准确、合理归集各项研发费用支出。另外,企业还要按照规定留存相关资料以备税务机关核查,比如自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件等。


在申请流程方面,企业在年度纳税申报时,自行计算加计扣除金额,并通过填报企业所得税年度纳税申报表享受税收优惠。同时,按照规定归集和留存相关资料备查。

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