服务类企业所得税汇算需要勾选哪些税种?

我开了一家服务类企业,到了所得税汇算的时候,完全不知道该勾选哪些税种。身边也没人懂这方面的事儿,网上信息又杂乱,我就想弄清楚,服务类企业在做所得税汇算时,具体要勾选哪些税种,有没有什么需要特别注意的地方。
张凯执业律师
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企业所得税汇算,简单来说,就是企业在一个纳税年度结束后,按照税收法律法规的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,然后向税务机关申报并结清全年企业所得税税款的行为。对于服务类企业在所得税汇算时需要勾选的税种,以下为您详细介绍。


首先是企业所得税本身。企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。服务类企业在进行所得税汇算时,必然要对企业所得税进行申报和勾选。


其次可能涉及增值税。增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。服务类企业如果提供应税服务,就属于增值税的征税范围。比如,信息技术服务、文化创意服务等。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》,在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当缴纳增值税。在所得税汇算时,如果企业有增值税应税项目,也需要进行相应的勾选和申报。


此外,还可能涉及城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。这三种税费是以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据征收的附加税费。也就是说,只要企业缴纳了增值税或消费税,就需要同时缴纳这三种附加税费。例如,《城市维护建设税暂行条例》规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都是城市维护建设税的纳税义务人,应当依照本条例的规定缴纳城市维护建设税。所以,服务类企业在所得税汇算时,若有缴纳增值税等情况,也需对这些附加税费进行勾选申报。


另外,印花税也可能会涉及。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。服务类企业在签订一些合同,如服务合同、租赁合同等时,可能需要缴纳印花税。根据《中华人民共和国印花税法》,在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照本法规定缴纳印花税。所以在所得税汇算时,若有相关应税凭证,也需要勾选申报印花税。


总之,服务类企业在所得税汇算时,常见需要勾选的税种有企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及印花税等,但具体要根据企业的实际经营情况来确定。企业应当准确把握自身的纳税义务,如实进行申报和勾选,避免因漏报、错报而带来税务风险。

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