利润表所得税费是否填写实际缴纳数字?

我在做公司财务报表,利润表中的所得税费这块不知道该怎么填。我不确定是要填写实际缴纳的数字,还是有其他的填写规则。想了解一下在法律规定和财务规范上,利润表所得税费到底该怎么填写,希望得到专业解答。
张凯执业律师
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在会计和税务处理中,利润表中的所得税费并不是简单地填写实际缴纳的数字。我们先来了解一下相关概念。所得税费用,指的是企业经营利润应交纳的所得税。它是按照会计准则计算出来的,反映的是企业在一定会计期间内因为经营活动而应该承担的所得税费用。而实际缴纳的所得税,是企业按照税法规定向税务机关实际支付的税款金额。


根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,企业需要采用资产负债表债务法来核算所得税。这种方法要求企业根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异,计算暂时性差异,并确认递延所得税资产或递延所得税负债。所得税费用由当期所得税和递延所得税两部分组成。当期所得税是按照税法规定计算确定的当期应交所得税;递延所得税则是按照上述准则规定应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。


简单来说,利润表中的所得税费用计算公式为:所得税费用 = 当期所得税 + 递延所得税。当期所得税是根据应纳税所得额乘以适用税率计算得出的,而应纳税所得额是在会计利润的基础上,按照税法规定进行调整后的金额。递延所得税则是由于资产和负债的账面价值与计税基础不同而产生的。


所以,利润表中的所得税费通常和实际缴纳的数字是不一样的。实际缴纳的所得税是在纳税申报时,根据税务机关核定的应纳税额进行缴纳的。而利润表中的所得税费用是为了更准确地反映企业在会计期间内的经营成果和税负情况。企业在编制利润表时,要严格按照会计准则的要求来计算和填写所得税费用,而不是直接填写实际缴纳的数字。这样才能提供真实、准确、有用的会计信息,帮助报表使用者了解企业的财务状况和经营成果。

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