公司筹建期间发生的税费滞纳金该如何入账?

我开了家公司,目前还在筹建阶段,结果产生了税费滞纳金。我不太清楚在会计处理上,这种筹建期的税费滞纳金该怎么入账,是和正常经营时一样处理,还是有特殊规定呢?希望懂的人能给我讲讲。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下税费滞纳金的概念。税费滞纳金是指纳税人或者扣缴义务人不及时履行纳税义务时,税务机关从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款一定比例的金额。这其实是对逾期缴纳税款的一种经济制裁措施。


对于公司筹建期间发生的税费滞纳金的入账问题,根据相关会计规定和实际操作惯例,一般是计入“营业外支出”科目。因为营业外支出核算的是企业发生的与日常生产经营活动无直接关系的各项支出,而税费滞纳金并非企业正常经营活动产生的必要成本或费用,它是由于企业未按时履行纳税义务而产生的额外支出,符合营业外支出的定义。


从法律依据方面来看,虽然会计准则并没有专门针对筹建期税费滞纳金入账做出单独的明确规定,但《企业会计准则——基本准则》规定了会计要素的确认和计量原则。根据这些原则,企业的费用应当按照权责发生制和配比原则进行核算。筹建期的税费滞纳金,它不属于筹建期间的正常筹建费用(如开办费等),所以不应该计入相关的资产成本或者筹建费用中。


在具体的账务处理上,当发生税费滞纳金时,会计分录通常为:借记“营业外支出——税费滞纳金”,贷记“银行存款”等科目。这样处理后,在企业进行财务报表编制时,“营业外支出”会在利润表中体现,从而影响企业的当期利润。需要注意的是,在企业所得税汇算清缴时,根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,税收滞纳金在计算应纳税所得额时不得扣除。也就是说,虽然在会计上我们将其计入了营业外支出减少了利润,但在计算企业所得税应纳税所得额时,这部分滞纳金要调增回来,需要多缴纳相应的企业所得税。

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