中国公司向境外付款是否有税?

我是一家中国公司的财务人员,公司最近有向境外付款的业务。我不太清楚在这种情况下是否需要缴税,想了解一下相关的法律规定和具体情况,比如要交哪些税,有没有免税的情况之类的。
张凯执业律师
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中国公司向境外付款是否有税,需要分不同情况来看。首先,我们来了解一下几个重要的法律概念。企业所得税方面,根据《中华人民共和国企业所得税法》第三条规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。比如,如果中国公司向境外企业支付的是特许权使用费、利息、租金、股息、红利等权益性投资收益和其他所得,并且这些所得被认定为来源于中国境内,那么境外企业就需要缴纳企业所得税,通常是由中国公司在支付款项时代扣代缴。


增值税方面,依据《营业税改征增值税试点实施办法》第十二条规定,在境内销售服务、无形资产或者不动产,是指:(一)服务(租赁不动产除外)或者无形资产(自然资源使用权除外)的销售方或者购买方在境内;(二)所销售或者租赁的不动产在境内;(三)所销售自然资源使用权的自然资源在境内;(四)财政部和国家税务总局规定的其他情形。如果中国公司向境外付款属于购买境外单位或者个人在境内发生的应税行为,就需要代扣代缴增值税。


不过,也存在一些免税的情况。例如,符合一定条件的国际运输服务、向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务等,根据相关税收政策可以免征增值税。所以,中国公司向境外付款不一定都要缴税,需要结合具体的业务情况和相关法律规定来判断。在实际操作中,企业应当准确把握交易的性质,按照规定履行纳税义务或代扣代缴义务,避免税务风险。

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