支付境外赞助费该如何纳税?

我公司打算支付一笔境外赞助费,但是不清楚在纳税方面有什么规定和流程。不知道要缴纳哪些税,计税依据是什么,又该如何进行申报。希望了解一下支付境外赞助费纳税的具体情况。
张凯执业律师
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首先,我们来明确支付境外赞助费可能涉及的主要税种及相关规定。


在增值税方面,根据《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)的规定,境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务,不属于在境内销售服务或者无形资产,不征收增值税。如果该境外赞助费对应的服务完全发生在境外,那么通常无需缴纳增值税。但如果服务与境内有实际联系,例如赞助的活动在境内产生影响、与境内业务相关联等情况,可能就需要按照规定缴纳增值税,一般计税方法下税率根据具体服务类型而定。


企业所得税方面,《企业所得税法》规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。支付境外赞助费,如果被认定为是来源于中国境内的所得,支付方有代扣代缴企业所得税的义务。对于应纳税所得额,一般按照收入全额作为计税依据,除非有特殊规定可以进行合理扣除。


关于纳税申报流程,支付方通常需要在向境外支付款项时,按照规定进行扣缴申报。在申报时,要准备好相关合同、发票等资料,通过电子税务局或者前往办税服务厅办理扣缴申报手续,并缴纳相应税款。同时,还需要注意相关的外汇管理规定,确保资金的支付符合外汇管理要求。如果支付金额较大或者情况较为复杂,建议咨询专业的税务顾问或者当地税务机关,以确保纳税义务的正确履行。

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