境外支付需要代扣代缴企业所得税吗?

我公司有境外支付业务,不太清楚在这种情况下是否需要代扣代缴企业所得税。想了解一下具体的规定,不知道依据哪些法律条文判断,也不清楚代扣代缴的流程和标准是什么。希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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境外支付是否需要代扣代缴企业所得税,要依据具体情况来判断。


首先,我们来了解一下企业所得税中关于非居民企业的概念。非居民企业,简单来说,就是不在中国境内成立,但有来源于中国境内所得的企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第三条规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。


那怎么判断所得是否来源于中国境内呢?对于利息、租金、特许权使用费所得,按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定,或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定。如果境外企业取得的所得属于上述情况,支付方就有代扣代缴企业所得税的义务。


比如,境内企业向境外企业支付特许权使用费,这时候就要考虑是否代扣代缴。根据《企业所得税法》第三十七条规定,对非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得应缴纳的所得税,实行源泉扣缴,以支付人为扣缴义务人。税款由扣缴义务人在每次支付或者到期应支付时,从支付或者到期应支付的款项中扣缴。


同时,还需要注意税收协定的影响。我国与很多国家和地区签订了税收协定,如果境外企业所在国家或地区与我国有税收协定,并且符合协定规定的条件,可能会享受优惠税率或者免税待遇。这就需要企业准确判断是否符合协定条款,并按照规定办理相关手续。


在实际操作中,支付方作为扣缴义务人,要按照规定的期限和方式进行代扣代缴申报。一般来说,扣缴义务人每次代扣的税款,应当自代扣之日起七日内缴入国库,并向所在地的税务机关报送扣缴企业所得税报告表。

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