外经证预交了,但当月无进项该怎么办?

我办理了外经证并且已经完成了预交,可到了当月却发现没有进项。我不太清楚这种情况会有什么影响,也不知道该怎么处理,担心会违反相关规定,想了解一下遇到这种情况该采取什么措施。
张凯执业律师
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外经证,也就是外出经营活动税收管理证明,它是纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动时,向主管税务机关申请开具的一种证明。当外经证预交了,但当月无进项时,我们可以从以下几个方面来处理。


从增值税角度来看,增值税采用的是购进扣税法,也就是当期应纳税额等于当期销项税额减去当期进项税额。当月没有进项,意味着无法进行进项税额的抵扣,企业在当月就要按照销项税额全额缴纳增值税。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条规定,除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产(以下统称应税销售行为),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额-当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。所以即使当月没有进项,也不用担心多缴纳的问题,以后有了进项可以继续抵扣。


从企业所得税方面考虑,企业所得税是按照应纳税所得额来计算缴纳的,应纳税所得额是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。如果当月无进项,可能会导致成本费用扣除减少,从而使应纳税所得额增加,企业需要多缴纳企业所得税。不过,企业应准确核算各项成本费用,后续取得合法有效的进项发票时,仍然可以按照规定进行扣除。根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。


企业在遇到外经证预交但当月无进项的情况,一方面要及时了解税收政策规定,正确计算和缴纳税款;另一方面,要积极与供应商沟通,尽快取得合法有效的进项发票,以降低税收负担。同时,要注意发票的取得时间和合规性,避免因发票问题带来税务风险。

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