跨年度发现个税计提少了怎么办?

我在做财务工作时,发现跨年度了才意识到个税计提少了。现在不知道该怎么处理这个情况,是要补缴税款吗?会不会有滞纳金?该走什么样的流程来解决这个问题呢?希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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当跨年度发现个税计提少了,这属于前期差错,需要进行相应的处理。我们先来了解几个关键的法律概念。首先是“前期差错”,它指的是由于没有运用或错误运用下列两种信息,而对前期财务报表造成省略或错报。一种是编报前期财务报表时预期能够取得并加以考虑的可靠信息,另一种是前期财务报告批准报出时能够取得的可靠信息。在这种情况下,对于少计提的个税,按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,重要的前期差错需要采用追溯重述法进行更正。追溯重述法就是在发现前期差错时,视同该项前期差错从未发生过,从而对财务报表相关项目进行更正的方法。


从税务处理的角度来看,少计提个税意味着少缴纳了税款。根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。所以,如果发现跨年度个税计提少了,企业应该及时向税务机关报告并补缴少缴的税款和滞纳金。


具体的操作流程如下:第一步,要对少计提的个税进行准确的计算,确定少缴的具体金额。第二步,准备好相关的资料,比如工资表、个税计算明细等,向主管税务机关说明情况。第三步,填写纳税申报表,补缴少缴的税款和相应的滞纳金。在补缴之后,企业还需要对账务进行调整,以确保财务数据的准确性。同时,为了避免类似情况再次发生,企业应该加强财务管理和税务风险管理,定期对个税计提情况进行核对和审查。

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