增值税在什么情况下会计入成本呢?

我在处理公司财务时,对增值税计入成本的情况不太清楚。比如购买原材料、固定资产等,有时候增值税好像就进了成本,有时候又没有。我想知道具体在哪些情形下,增值税是要算到成本里的,希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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增值税是一种流转税,通常情况下,增值税是价外税,不包含在商品或服务的价格里,不计入成本。不过,存在一些特定情况,增值税会被计入成本。


首先是小规模纳税人的情况。小规模纳税人采用简易计税方法,不能抵扣进项税额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。所以小规模纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产或不动产,其支付的增值税要计入相关成本。例如,一家小规模企业购买一批原材料,价款1000元,增值税130元,那么这批原材料的成本就是1130元。


其次是非增值税应税项目。当企业购进货物、劳务等用于非增值税应税项目时,进项税额不得从销项税额中抵扣,应计入相关成本。非增值税应税项目是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程等。按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。比如企业自建一座厂房,购买的建筑材料的增值税就不能抵扣,要计入厂房的建设成本。


另外,购进货物发生非正常损失。如果购进的货物发生非正常损失,其对应的进项税额不得抵扣,已抵扣的要做进项税额转出,计入损失成本。《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条也规定,非正常损失的购进货物及相关的应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。例如,企业购进的一批商品因管理不善发生被盗,该批商品的增值税进项税额就需要转出,计入损失成本。

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