入账成本是否包括增值税税额?

我在处理公司账务时,对入账成本这块不太清楚。我想知道在计算入账成本的时候,增值税税额要不要算进去呢?是所有情况都包含,还是有什么特殊规定,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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入账成本是否包括增值税税额,需要根据不同情况来判断。


首先,我们要明白增值税的概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。它分为一般纳税人和小规模纳税人,征收方式和处理入账成本的方式也有所不同。


对于一般纳税人来说,如果取得了合法有效的增值税专用发票,其增值税税额是可以进行抵扣的,不计入入账成本。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。也就是说,一般纳税人凭借合规的专票,将增值税作为进项税额抵扣,入账成本仅为不含税的价款。例如,企业购买一批原材料,价款为10000元,增值税税额为1300元,取得了增值税专用发票,那么该原材料的入账成本就是10000元,1300元的增值税可以用来抵扣企业销售货物时产生的销项税额。


然而,如果一般纳税人取得的是普通发票,或者虽然取得专用发票但不符合抵扣条件,如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等情况,此时增值税税额就需要计入入账成本。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等。比如企业购买的办公用品用于员工福利发放,取得了增值税专用发票,这张发票的增值税税额就不能抵扣,要和价款一起计入办公用品的入账成本。


对于小规模纳税人,由于其采用简易计税方法,不能抵扣进项税额,所以购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产时支付的增值税税额都要计入入账成本。这是因为小规模纳税人按照销售额和征收率计算应纳税额,不存在进项税额抵扣的问题。比如小规模纳税人购买一台设备,价款为5000元,增值税税额为150元,那么这台设备的入账成本就是5150元。

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