滞留发票会处罚哪一方?

我公司最近发现有滞留发票的情况,心里特别着急,不知道这种情况到底会处罚销售方还是购买方,也不清楚处罚的依据和标准是什么,就怕公司因为这个事遭受损失,所以想问问专业人士,滞留发票到底会处罚哪一方呢?
张凯执业律师
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滞留发票指的是销售方已开出并抄税报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。简单来说,就是发票开出来了,但购买方没有拿去办理抵扣税款的手续。


至于滞留发票会处罚哪一方,不能一概而论,要依据具体情形来判断。如果是购买方故意不认证抵扣,想隐瞒业务、少缴税款,那购买方就会面临处罚。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


要是销售方违规开具发票,例如虚开发票,导致出现滞留发票,那么销售方会受到处罚。按照《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条,违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


如果是因为客观原因造成的滞留发票,比如不可抗力、办税人员伤亡或突发重病、税务机关原因等,根据相关规定,在符合条件的情况下,经过税务机关审核批准,是可以进行抵扣的,通常不会对任何一方进行处罚。所以,当发现有滞留发票时,企业要及时与税务机关沟通,说明情况,按要求处理。

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