委托代销中受托方为什么会有进项税?

我在做委托代销的业务,不太理解在这个过程里,受托方为什么会有进项税呢。我知道进项税和增值税抵扣有关,但不清楚在委托代销这种场景下,受托方的进项税是怎么产生的,希望了解一下背后的法律逻辑和规定。
张凯执业律师
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在委托代销业务中,要理解受托方为何会有进项税,我们首先得清楚进项税的概念。进项税是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。简单来说,就是企业在购买东西或者接受服务时所支付的增值税。


在委托代销关系里,受托方从委托方那里接收代销商品,这在税法上相当于受托方购进了货物。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。所以,当受托方收到委托方交付的代销商品时,就产生了进项税。


举个例子,假如委托方将一批价值100万元(不含税)的商品交给受托方代销,增值税税率为13%,那么委托方会开具一张增值税专用发票给受托方,发票上注明的税额为13万元(100×13%)。对于受托方而言,这13万元就是它的进项税。


受托方在销售这些代销商品后,会产生销项税。销项税是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额。受托方可以用之前取得的进项税来抵扣销项税,从而计算出当期应缴纳的增值税额。这体现了增值税以增值额为计税依据的特点,避免了重复征税。

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