业务招待费扣除标准限额是多少?

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张凯执业律师
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业务招待费是企业为了生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。在企业所得税计算中,业务招待费的扣除是有明确标准限额的。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。而业务招待费属于与生产经营活动有关的支出,但需要按照一定标准扣除。


《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条进一步明确,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


举个例子来说,如果一家企业当年的业务招待费发生额是10万元,当年销售(营业)收入是1000万元。按照发生额的60%计算,可扣除的金额为10×60% = 6万元;按照当年销售(营业)收入的5‰计算,可扣除金额为1000×5‰ = 5万元。由于6万元超过了5万元,所以该企业当年业务招待费能扣除的限额就是5万元。


企业在进行税务处理时,要准确计算业务招待费的扣除限额,避免多扣除或者少扣除,从而影响企业所得税的正确计算和缴纳。

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