坏账准备是否可以税前扣除?

我开了一家小公司,在财务处理时遇到了坏账准备的问题。我不太清楚在计算企业所得税的时候,坏账准备能不能进行税前扣除。要是能扣除的话,就能减轻一些企业负担;要是不能,就得按规定来。所以想问问懂法律的朋友,坏账准备到底可不可以税前扣除?
张凯执业律师
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在我国,坏账准备能否税前扣除需要依据相关税法规定来判断。


首先,我们要了解什么是坏账准备。坏账准备是企业为了应对可能出现的应收账款无法收回的情况,而预先提取的一部分资金。这是企业基于谨慎性原则,对可能发生的损失提前进行的一种准备。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,未经核定的准备金支出,在计算应纳税所得额时不得扣除。这里的准备金支出就包含了坏账准备。也就是说,一般情况下,企业自行计提的坏账准备是不可以在税前扣除的。因为企业自行计提坏账准备具有一定的主观性,难以准确衡量实际发生的损失。


不过,存在特殊情况。当企业的应收账款实际发生坏账损失时,根据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的相关规定,企业发生的应收账款坏账损失,应按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。企业需要提供相关的证据材料,比如法院的判决书、仲裁书、工商部门的注销证明等,来证明该应收账款确实无法收回。


综上所述,企业自行计提的坏账准备通常不能税前扣除,但实际发生的符合规定的坏账损失,在履行申报程序并提供相应证据后,是可以在税前扣除的。企业在处理坏账准备和坏账损失时,一定要严格按照税法规定进行操作,避免税务风险。

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