业务招待费专票是否可以抵扣?

我公司在经营过程中产生了业务招待费,并且取得了增值税专用发票。我不太清楚这张专票能不能用于抵扣税款,想了解一下在法律规定上,业务招待费专票是否具备抵扣资格,希望得到专业解答。
张凯执业律师
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在我国税收法律规定中,业务招待费专票一般是不可以抵扣的。下面为您详细解释。


首先,我们来了解一下业务招待费和增值税抵扣的概念。业务招待费是企业为了经营业务的需要而支付的应酬费用,比如请客户吃饭、赠送礼品等支出。而增值税抵扣,简单来说,就是企业在购买货物或者接受服务时支付的增值税,可以在销售货物或者提供服务时,从应缴纳的增值税中扣除一部分。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。而业务招待费就属于个人消费的范畴。企业的业务招待活动主要是为了满足与客户、合作伙伴等的社交和业务沟通需求,这些费用本质上是用于个人消费性质的支出,所以对应的进项税额不能从销项税额中抵扣。


举例说明,如果一家企业取得了一张业务招待费的增值税专用发票,发票上注明的税额为1000元,按照规定,这1000元的税额是不能用来抵扣企业当期应缴纳的增值税的。所以,企业在取得业务招待费专票时,即使发票是合规的,也不能进行抵扣操作。

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