招待费专票是否可以抵扣?

我公司在经营过程中产生了一些招待费用,并且取得了增值税专用发票。我不太清楚这些招待费专票能不能用来抵扣税款,要是能抵扣的话就能节省一些成本,所以想问问这方面的法律规定是怎样的。
张凯执业律师
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在我国税法规定里,招待费专票一般是不能进行抵扣的。我们先来了解一下什么是增值税专用发票抵扣,简单来说,增值税抵扣就是企业在销售货物或者提供应税劳务时,可以用购进货物或者接受应税劳务所支付的增值税额,去抵减销售货物或者提供应税劳务应缴纳的增值税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。而企业的招待费,通常是用于企业的交际应酬等个人消费性质的支出。


举个例子,企业请客户吃饭、娱乐等产生的招待费用,这些费用的受益对象是特定的个人或者交际应酬活动,并非用于企业的生产经营过程中直接产生增值的部分。所以,即使企业取得了招待费的增值税专用发票,其进项税额也不能从销项税额中抵扣。这样规定也是为了保证税收制度的公平性和合理性,避免企业通过不合理的抵扣方式减少应纳税额。

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