外购用于在建工程的进项税额可以抵扣吗?

我公司最近有个在建工程项目,采购了一批材料用于该工程建设。我不太清楚这部分外购材料的进项税额能不能进行抵扣。如果可以抵扣,具体有什么要求和规定;要是不能抵扣,原因又是什么呢?希望了解相关法律知识的朋友能帮我解答一下。
张凯执业律师
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在我国,外购用于在建工程的进项税额通常是可以抵扣的。下面为您详细解释相关情况。首先,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。这意味着,如果企业外购用于在建工程的货物等取得了合法有效的增值税专用发票,其进项税额在符合条件的情况下是可以抵扣的。对于一般的生产经营用的在建工程,只要该工程最终形成的不动产是用于应税项目,就可以正常抵扣进项税额。例如,企业建造用于生产产品的厂房,其外购的建筑材料等进项税额是可以抵扣的。但是,也存在一些特殊情况。根据《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。如果在建工程是用于这些不得抵扣的项目,那么外购用于该在建工程的进项税额就不能抵扣。比如,企业建造的是职工食堂等集体福利设施,其外购材料等的进项税额就不能抵扣。所以,判断外购用于在建工程的进项税额能否抵扣,关键在于在建工程的用途是否符合可抵扣的规定。企业应准确区分不同情况,按照相关税法规定进行税务处理。

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