普票可以抵税还是专票可以抵税?

我在公司负责处理一些财务事务,最近涉及到发票抵税的问题。收到了一些普通发票和专用发票,不太清楚到底是普票能抵税还是专票能抵税,也不知道具体的规定是怎样的,希望了解一下这方面的法律知识。
张凯执业律师
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在我国税收体系中,发票分为普通发票(普票)和增值税专用发票(专票),它们在抵税方面有不同的规定。


首先来了解一下基本概念。抵税通常指的是企业在计算应纳税额时,将符合规定的进项税额从销项税额中扣除。销项税额是企业销售货物或提供劳务时向购买方收取的增值税额,进项税额则是企业购进货物、劳务、服务等支付或者负担的增值税额。


对于专票,它是可以用于抵税的。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。也就是说,一般纳税人取得合法有效的增值税专用发票后,按照发票上注明的税额进行抵扣,从而减少当期应缴纳的增值税额。


而普票一般情况下是不能抵税的。因为普票是增值税普通发票,它主要用于企业之间、企业与个人之间的普通交易结算。普票上虽然也有税额,但由于它不具备抵扣的功能,所以不能像专票那样进行进项税额的抵扣。不过,也存在一些特殊情况,例如农产品收购发票、通行费发票等普通发票,在符合规定的条件下,是可以按照一定的计算方法进行抵扣的。根据相关规定,纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。


总之,专票通常可以直接抵税,普票大多不能抵税,但部分特殊普票在符合规定时也能抵税。企业在进行税务处理时,一定要严格按照法律法规的要求,准确区分不同类型的发票,正确进行抵税操作。

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