事后补开的发票还能抵扣成本吗?

我公司之前有几笔业务没及时开发票,现在想补开。不知道这事后补开的发票能不能用来抵扣成本,会不会有什么限制条件或者特殊规定,不太清楚在税法上是怎么认定的,所以想咨询一下。
张凯执业律师
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在企业的经营活动中,发票是用于证明业务发生以及进行成本核算和税务处理的重要凭证。事后补开的发票能否抵扣成本,需要分情况来看。


从税法原理上来说,只要业务是真实发生的,补开的发票在符合相关规定的情况下是可以抵扣成本的。根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号)规定,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。也就是说,真实业务对应的发票是企业进行成本扣除的合法依据。


不过,补开发票抵扣成本也有一定的时间要求。如果企业当年发生的支出,在汇算清缴期结束前取得符合规定的发票,就可以在当年企业所得税税前扣除。例如,企业2024年发生了一笔业务,在2025年5月31日(一般企业所得税汇算清缴截止日期)前取得补开的发票,就可以在2024年的企业所得税申报中进行成本抵扣。但如果汇算清缴期结束后才取得发票,按照规定,企业应当自被告知之日起60日内补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证。否则,相应的支出不得在发生年度税前扣除。


此外,企业还需要留存与业务相关的其他资料,如合同协议、支出依据、付款凭证等,以证实税前扣除凭证的真实性。如果税务机关在检查时,发现业务不真实或者发票存在问题,即使补开了发票也不能进行成本抵扣,企业还可能面临税务处罚。所以,企业在处理事后补开发票抵扣成本的问题时,要严格遵守税法规定,确保业务真实、发票合规。

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