以前年度的成本票是否可以入账?

我公司在整理账务时,发现有几张以前年度的成本票还没入账。不知道这些票现在还能不能用来入账抵减成本,会对公司的财务和税务有什么影响吗?不太清楚相关规定,想了解下以前年度的成本票到底可不可以入账。
张凯执业律师
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在会计和税务处理中,以前年度的成本票能否入账是一个需要仔细考量的问题。我们先从会计角度来看。会计核算遵循权责发生制原则,这个原则通俗来讲,就是属于哪个期间的收入和费用,就要计入哪个期间。按照这个原则,如果成本确实是以前年度发生的,即便成本票是在后续年度才取得,从会计核算的角度,应该对以前年度的账目进行追溯调整。例如,企业在2023年发生了一笔业务,当时没取得发票,2024年取得了发票,那么在会计上,就应该调整2023年的账目。 《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定,企业应当采用追溯重述法更正重要的前期差错,但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。追溯重述法,是指在发现前期差错时,视同该项前期差错从未发生过,从而对财务报表相关项目进行更正的方法。 接着说税务方面。根据《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第六条规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 不过在实际操作中,税务机关对于以前年度成本票的扣除管理比较严格。如果企业要扣除以前年度的成本,必须有充分的证据证明该成本是实际发生且与取得收入相关的。同时,要按照规定进行专项申报和说明。如果不符合相关规定,可能无法在企业所得税前扣除该成本,还可能面临税务风险,比如被要求补缴税款、加收滞纳金等。 所以,以前年度的成本票是可以入账的,但在会计和税务处理上都有相应的规定和要求,企业需要谨慎处理。

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