是否要赔偿因未开具发票造成的企业所得税损失?

我公司和合作方有业务往来,对方没给我们开发票。因为这个,我们企业所得税方面有损失。我就想问问,从法律角度,对方是不是得赔偿我们这部分企业所得税损失啊?
张凯执业律师
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在商业交易中,开具发票是常见的行为,而未开具发票造成企业所得税损失是否需要赔偿这一问题,涉及到多个法律层面的考量。


首先,从合同约定角度来看,如果双方在合同中明确约定了开具发票的相关事宜以及未开具发票的违约责任,那么未开具发票的一方就需要按照合同约定承担责任。《中华人民共和国民法典》规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。如果一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。所以,如果合同里有明确规定,因未开发票导致企业所得税损失,违约方需承担赔偿责任。


其次,从税法规定的角度。根据《中华人民共和国税收征收管理法》以及《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。如果收款方未按照规定开具发票,税务机关可以责令其改正,并可能给予相应的处罚。而对于付款方来说,由于未取得合法有效的发票,在计算企业所得税时,相应的成本费用可能无法在税前扣除,从而导致企业所得税增加。这种情况下,未开具发票的行为违反了税法规定,给付款方造成了实际的经济损失。从法律逻辑上讲,这种损失与未开具发票的行为之间存在因果关系,所以未开具发票方理应承担赔偿责任。


再者,在司法实践中,法院通常会支持因未开具发票造成企业所得税损失的赔偿请求。法院会依据合同约定、税法规定以及公平原则来判断责任归属和赔偿金额。只要受损方能够提供充分的证据证明损失的存在以及与未开具发票行为之间的因果关系,法院一般会判决未开具发票方进行赔偿。


综上所述,一般情况下,需要赔偿因未开具发票造成的企业所得税损失。企业在遇到此类问题时,应积极收集相关证据,通过协商或法律途径维护自身合法权益。

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