企业所得税汇算清缴是填账面数据还是审计数?

我在做企业所得税汇算清缴时,遇到个难题。账面数据和审计数不一致,不知道该填哪个。账面数据是公司日常记录的,审计数是经过专业审计得出的。我担心填错会有税务风险,所以想问问到底该填哪个,依据是什么。
张凯执业律师
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企业所得税汇算清缴填报的数据选择需要根据具体情况来判断。


首先,我们来了解一下账面数据和审计数的概念。账面数据是企业按照自身的会计核算方法和流程,在会计账簿上记录的各项收入、成本、费用等数据。它反映了企业日常经营活动的会计处理结果。而审计数则是经过专业审计机构审计后调整确定的数据。审计机构会依据相关的会计准则和审计准则,对企业的财务报表进行审查,发现会计处理中存在的问题并进行调整。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业在进行所得税汇算清缴时,应当以符合税收法律法规规定的数据为准。如果企业的会计处理完全符合税收规定,且审计过程中没有发现需要调整以符合税法的事项,那么账面数据和审计数可能是一致的,此时两者均可作为填报依据。


然而,在实际情况中,账面数据和审计数往往存在差异。这可能是因为会计和税法在收入确认、成本扣除等方面的规定不同。例如,税法对于某些费用的扣除可能有更严格的标准,而企业在会计核算时可能没有完全按照税法要求处理。在这种情况下,企业应当以经过纳税调整后的数据进行填报。如果审计过程中已经考虑了税法与会计的差异并进行了相应调整,那么一般应填报审计数。因为审计数更能准确反映企业应纳税所得额的实际情况,避免因数据填报错误导致少缴或多缴税款。


如果企业自行进行纳税调整,没有经过审计,那么就应当按照税收规定对账面数据进行调整后填报。企业有责任确保所填报的数据真实、准确地反映其应纳税所得额。若填报虚假数据,可能会面临税务机关的检查和处罚。


总之,企业所得税汇算清缴填报数据的核心原则是符合税收法律法规。当账面数据和审计数存在差异时,应优先考虑以符合税法规定且能准确反映应纳税所得额的数据进行填报。企业可以咨询税务专业人士或参考相关税收政策,以确保汇算清缴工作的合规性。

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