由经营性亏损引起的递延所得税资产是怎么回事?

我经营一家小公司,这几年出现了经营性亏损。最近在处理税务问题时,听说有递延所得税资产这个说法,是由经营性亏损引起的。我不太明白这到底是什么,对我的公司有啥影响,也不知道该怎么处理相关税务,希望了解下具体情况。
张凯执业律师
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递延所得税资产是一个在会计和税务领域常见的概念。简单来说,它是由于税法和会计制度在确认收入、费用等方面存在差异而产生的。当企业出现经营性亏损时,按照税法规定,这种亏损是可以在未来一定期限内用于抵扣应纳税所得额的,而这种未来可抵扣的权利就形成了递延所得税资产。


从法律依据来看,《中华人民共和国企业所得税法》第十八条规定,企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。这就为经营性亏损形成递延所得税资产提供了法律基础。也就是说,当企业在某一年度出现亏损后,虽然当年不用缴纳企业所得税,但可以把这个亏损额往后递延,在未来五年内有盈利时,先用之前的亏损额去抵减盈利,然后再计算应缴纳的企业所得税。


对于企业来说,递延所得税资产就像是一种“税务资产”。它在资产负债表中体现,意味着企业未来可以少缴纳一定金额的所得税。例如,企业今年亏损了100万元,假设企业所得税税率是25%,那么理论上就形成了25万元(100×25%)的递延所得税资产。当企业在未来年度盈利时,就可以用这25万元去抵减应缴纳的所得税。


不过,需要注意的是,确认递延所得税资产需要满足一定的条件。企业必须有足够的证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额来利用可抵扣亏损和税款抵减。如果企业预计未来盈利情况不佳,无法在规定的五年内弥补完亏损,那么就不能全额确认递延所得税资产。

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