如何用大白话解释递延所得税资产?

我在处理公司税务的时候,看到递延所得税资产这个词,完全搞不懂是什么意思。想知道能不能用简单易懂的话解释一下它到底是什么,在实际情况中是怎么产生和应用的,希望大家帮忙解答。
张凯执业律师
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递延所得税资产是一个在会计和税务领域常用的概念。简单来说,它就像是企业提前多交的一笔‘税钱存款’。当企业按照会计规定计算出来的利润,和按照税法规定计算出来的应纳税所得额不一样的时候,就可能会产生递延所得税资产。


在会计核算里,企业会根据会计准则来计算自己的利润。但在交税的时候,税务局是按照税法的规定来计算企业应该交多少税。有时候,会计上算出来的利润比税法上算出来的应纳税所得额要低。这就意味着,企业在当期按照税法交的税,比按照会计利润算出来该交的税要多。多交的这部分税,就可以看作是企业的一项资产,也就是递延所得税资产。


举个例子,假如一家企业买了一台设备,会计上采用直线法折旧,每年折旧10万元。但是税法规定可以采用加速折旧法,第一年就折旧20万元。这样一来,在第一年,会计利润就比应纳税所得额多了10万元。按照税法,企业要多交这10万元对应的税。这多交的税,就形成了递延所得税资产。


根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,应当按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。企业对于可抵扣暂时性差异可能产生的未来经济利益,应以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

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