出口退税免抵和留底退税有什么区别?

我在做外贸生意,涉及到出口退税和留底退税这方面。我不太清楚出口退税免抵和留底退税具体有啥不同,比如在操作流程、适用范围、能退多少税这些方面,希望能有人给我详细讲讲。
张凯执业律师
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出口退税免抵和留底退税是我国税收政策中两个重要的概念,它们在含义、计算方式、适用主体和目的等方面存在明显区别。


首先,我们来看看含义。出口退税免抵是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税,是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税,是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。而留抵退税,简单来说就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。当纳税人销项税额小于进项税额时,就会出现留抵税额。


从计算方式上看,出口退税免抵的计算相对复杂,它涉及到当期应纳税额、当期免抵退税额、当期应退税额和当期免抵税额等多个指标的计算。例如,当期应纳税额 = 当期内销货物的销项税额 -(当期进项税额 - 当期免抵退税不得免征和抵扣税额)。而留抵退税的计算相对简单,一般按照当期允许退还的增量留抵税额 = 增量留抵税额×进项构成比例×60%(部分先进制造业纳税人按100%计算)来计算。


在适用主体方面,出口退税免抵主要适用于生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物。而留抵退税适用于所有符合条件的增值税一般纳税人,无论是生产企业还是商贸企业等。


从目的来看,出口退税免抵政策主要是为了鼓励生产企业扩大出口,增强我国产品在国际市场上的竞争力。而留抵退税政策主要是为了缓解企业资金压力,盘活企业资金流,促进企业更好地发展。


相关法律依据为《中华人民共和国增值税暂行条例》以及国家税务总局发布的关于出口退税和留抵退税的相关公告等,这些法规对出口退税免抵和留底退税的具体操作和要求都做了明确规定。

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