企业喜欢征税的发票还是不征税的发票?

我开了一家小公司,在处理发票的时候,不太清楚对于企业来说,是征税的发票好,还是不征税的发票好。不知道企业更倾向于哪种发票,想了解一下背后的原因和相关的法律规定。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下征税发票和不征税发票的概念。征税发票是指在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证,开具这类发票意味着该业务属于增值税应税行为,需要缴纳相应的增值税。不征税发票则是指在某些特定情况下,虽然发生了款项收付,但按规定不属于增值税应税行为,无需缴纳增值税而开具的发票。


从企业的角度来看,企业对征税发票和不征税发票的偏好取决于多种因素。对于一般纳税人企业来说,通常更倾向于征税发票。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。取得征税发票后,符合规定的进项税额可以从销项税额中抵扣,从而减少企业实际缴纳的增值税额。例如,企业购进一批原材料,取得了税率为13%的增值税专用发票,那么这张发票上注明的进项税额就可以用于抵扣企业销售产品时产生的销项税额,降低企业的税负。


然而,在某些情况下,企业也会接受不征税发票。不征税发票常见于一些特殊业务,比如预付卡销售和充值、销售自行开发的房地产项目预收款等。虽然不征税发票不能用于抵扣增值税,但它可以作为企业成本费用的合法凭证,在企业所得税税前扣除。根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。对于不征税项目,企业以发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证,在满足一定条件下,不征税发票也能起到证明成本费用支出真实性的作用,帮助企业减少应纳税所得额,进而降低企业所得税负担。


所以,不能简单地说企业喜欢征税的发票还是不征税的发票,这要根据企业的具体经营情况、税收筹划需求以及业务的性质来综合判断。不同类型的发票在不同的场景下都能为企业带来相应的税务利益。

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