企业所得税扣除凭证管理办法是怎样的?

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张凯执业律师
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企业所得税扣除凭证,简单来说,就是企业在计算应纳税所得额时,用于证明与取得收入有关的、合理的支出实际发生,并据以税前扣除的各类凭证。《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号)对其进行了详细规定。


扣除凭证分为内部凭证和外部凭证。内部凭证是企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证,比如工资发放表、成本计算分摊表等。外部凭证是企业发生经营活动和其他事项时,从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证,包括但不限于发票(包括纸质发票和电子发票)、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。


对于税前扣除的时间,企业应在当年度企业所得税法规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证。如果企业在规定的期限未能补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证,并且未能按照本办法第十四条的规定提供相关资料证实其支出真实性的,相应支出不得在发生年度税前扣除。


企业与其他企业(包括关联企业)、个人在境内共同接受应纳增值税劳务(以下简称“应税劳务”)发生的支出,采取分摊方式的,应当按照独立交易原则进行分摊,企业以发票和分割单作为税前扣除凭证,共同接受应税劳务的其他企业以企业开具的分割单作为税前扣除凭证。企业与其他企业、个人在境内共同接受非应税劳务发生的支出,采取分摊方式的,企业以发票外的其他外部凭证和分割单作为税前扣除凭证,共同接受非应税劳务的其他企业以企业开具的分割单作为税前扣除凭证。


总之,企业在处理所得税扣除凭证时,要严格按照相关办法的规定执行,确保凭证的合法性、真实性和有效性,以避免税务风险。

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