报销设备维修费是属于销项税额还是进项税额?

我公司最近报销了一笔设备维修费,但是对于这笔费用在税务上是算销项税额还是进项税额不太清楚。我知道销项和进项税额在税务处理上差别很大,所以想搞明白这笔报销费用到底该怎么归类,希望懂行的朋友给讲讲。
张凯执业律师
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在理解报销设备维修费属于销项税额还是进项税额之前,我们需要先弄清楚销项税额和进项税额这两个概念。


销项税额是指纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税税额。简单来说,就是你把东西卖出去或者提供了服务,从购买方那里收取的那部分增值税。用公式表示就是:销项税额 = 销售额×税率。


进项税额则是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产或者不动产支付或者负担的增值税税额。也就是你在购买东西或者接受服务时,支付给对方的那部分增值税。


接下来分析报销设备维修费的情况。当企业报销设备维修费时,意味着企业接受了设备维修服务。从税务角度看,这属于企业购进服务的行为。根据进项税额的定义,企业为接受设备维修服务而支付的增值税,就属于进项税额。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。所以,企业在报销设备维修费并取得合法有效的增值税专用发票时,发票上注明的增值税额可以作为进项税额,用于抵扣企业当期的销项税额。


而销项税额是企业销售货物或者提供服务时产生的。报销设备维修费是企业的一项支出行为,并非销售行为,因此不会产生销项税额。


综上所述,报销设备维修费对应的是进项税额,企业可以合理利用这部分进项税额进行税务抵扣,从而降低企业的增值税税负。

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