专票抵税可以抵多少?

我拿到了一些增值税专用发票,想用来抵税,但不清楚具体能抵多少税。我平时对税务知识了解不多,也不知道抵税的计算方法是怎样的,希望能有人给我详细说说。
张凯执业律师
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专票抵税指的是增值税专用发票抵扣,它是一般纳税人按照增值税相关规定,凭借取得的合法有效的增值税专用发票上注明的税额,来冲减其当期应缴纳增值税税额的一种税收处理方式。


一般来说,可抵扣的税额就是增值税专用发票上注明的税额。在一般计税方法下,应纳税额=当期销项税额 - 当期进项税额。这里的当期进项税额,很多时候就是通过合法的专票来确定的。


例如,企业销售货物取得不含税收入100万元,适用税率为13%,那么销项税额就是100×13% = 13万元。若企业取得了一张购买原材料的专票,发票上注明的不含税金额是50万元,税率为13%,则这张专票可抵扣的税额就是50×13% = 6.5万元。此时,企业当期应缴纳的增值税就是13 - 6.5 = 6.5万元。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。


不过,也存在一些特殊情况会影响专票的抵扣金额。比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产,其对应的进项税额不得从销项税额中抵扣。此外,如果专票不符合规定,如发票内容填写不完整、不真实等,也不能用于抵扣。

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