调整当期所得税费用该怎么算?

我在处理公司财务时,涉及到调整当期所得税费用的计算,但是不太清楚具体的计算方法。不知道是按照什么公式或者依据什么规则来算,也不清楚有哪些因素会影响计算结果,希望能了解一下详细的计算方式。
张凯执业律师
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当期所得税费用是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应交纳给税务部门的所得税金额,也就是当期应交所得税。在计算调整当期所得税费用时,需要先明白应纳税所得额的概念。应纳税所得额是在企业会计利润的基础上,按照税收法规的规定进行调整后得出的计税依据。


《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。


计算调整当期所得税费用的基本公式为:当期所得税费用=当期应交所得税=应纳税所得额×所得税税率。而应纳税所得额的计算公式通常是:应纳税所得额=会计利润+纳税调整增加额 - 纳税调整减少额。


纳税调整增加额主要包括税法规定允许扣除项目中,企业已计入当期费用但超过税法规定扣除标准的金额(如超过税法规定标准的职工福利费、工会经费、职工教育经费等),以及企业已计入当期损失但税法规定不允许扣除项目的金额(如税收滞纳金、罚款、罚金等)。


纳税调整减少额主要包括按税法规定允许弥补的亏损和准予免税的项目,如国债利息收入等。


例如,某企业会计利润为100万元,当年发生超标的业务招待费5万元,取得国债利息收入3万元,所得税税率为25%。那么应纳税所得额=100 + 5 - 3 = 102万元,当期所得税费用=102×25% = 25.5万元。

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