计提所得税费用的金额怎么算?

我在处理公司财务时,涉及到计提所得税费用这一块。不太清楚具体该怎么计算它的金额,也不知道计算依据和方法。怕算错影响财务数据,希望能了解下计提所得税费用金额的具体计算方式。
张凯执业律师
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计提所得税费用是企业在会计核算中,按照会计准则预估应当缴纳的企业所得税金额。下面为你详细介绍计算方法和相关依据。首先,要明白应纳税所得额这个概念,它是计算所得税费用的基础。应纳税所得额是指企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。用公式表示就是:应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补的以前年度亏损。其中,收入总额包括企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入;不征税收入例如财政拨款等;免税收入比如国债利息收入等;各项扣除涵盖成本、费用、税金、损失和其他支出等。接下来,计算所得税费用。企业所得税通常采用比例税率,目前一般企业的税率为 25%。计算公式为:所得税费用 = 应纳税所得额 × 适用税率。举个例子,假如某企业一个纳税年度的收入总额是 1000 万元,不征税收入 50 万元,免税收入 30 万元,各项扣除总计 700 万元,以前年度亏损 20 万元。那么应纳税所得额 = 1000 - 50 - 30 - 700 - 20 = 200 万元。所得税费用 = 200 × 25% = 50 万元。依据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。企业应当自月份或者季度终了之日起十五日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款;自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。

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