印花税不含税进销是怎么计算的?

我在做企业财务工作,涉及到印花税计算。我知道印花税计算跟进销有关,但不太清楚不含税的进销该怎么算印花税。比如我们企业有很多购销合同,合同里分别列了含税金额和不含税金额,这种情况下印花税不含税进销到底咋算啊,有没有具体的计算方法和公式?
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。在计算印花税时,对于不含税进销的计算是大家比较关注的问题。


首先,根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。也就是说,如果合同中分别列明了不含税金额和增值税金额,那么印花税的计税依据就是不含税金额。


具体计算方法为:印花税应纳税额 = 不含税的购销金额×适用税率。不同类型的合同,适用税率是不一样的。例如,买卖合同的印花税税率是价款的万分之三。假设企业签订了一份不含税金额为100万元的买卖合同,那么该合同需要缴纳的印花税应纳税额 = 1000000×0.0003 = 300元。


如果合同中没有分别列明不含税金额和增值税金额,按照《财政部 税务总局关于印花税若干事项政策执行口径的公告》(财政部 税务总局公告2022年第22号)规定,应税合同、应税产权转移书据所列的金额与实际结算金额不一致,不变更应税凭证所列金额的,以所列金额为计税依据;变更应税凭证所列金额的,以变更后的所列金额为计税依据。已缴纳印花税的应税凭证,变更后所列金额增加的,纳税人应当就增加部分的金额补缴印花税;变更后所列金额减少的,纳税人可以就减少部分的金额向税务机关申请退还或者抵缴印花税。此时一般按照含税金额作为计税依据来计算印花税。

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