企业进项税和销项税如何进行抵扣?

我经营着一家企业,在税务处理方面遇到了难题。我知道企业有进项税和销项税,但是不清楚它们具体怎么抵扣。每次报税的时候都很头疼,也怕因为操作不当给企业带来税务风险。想了解下抵扣的具体流程和相关规定。
张凯执业律师
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进项税和销项税是增值税中的重要概念。增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。进项税,简单来说,就是企业在购进货物、劳务、服务、无形资产或者不动产时支付或者负担的增值税额。销项税则是企业销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产时按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额。


当企业计算应缴纳的增值税时,就涉及到进项税和销项税的抵扣问题。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人销售货物或者提供应税劳务,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。


具体的抵扣流程如下:首先,企业取得的增值税扣税凭证必须合法合规。增值税扣税凭证,是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票和完税凭证等。纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。


然后,企业需要对取得的符合规定的扣税凭证进行认证或者勾选确认。在过去,企业取得增值税专用发票等扣税凭证后,需要在规定的期限内到税务机关进行认证,现在很多地区都实行了网上勾选认证的方式,方便了企业操作。一般来说,认证或勾选确认的期限也有相应规定,企业要注意在规定时间内完成操作,否则可能无法抵扣。


最后,在申报纳税时,企业将当期认证通过或勾选确认的进项税额填入增值税纳税申报表相应栏次,系统会自动计算出当期应缴纳的增值税额。需要注意的是,如果当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。此外,并不是所有的进项税额都可以抵扣,比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

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