所得税汇算清缴期间费用该怎么填写?

我在进行所得税汇算清缴时,对期间费用的填写一头雾水。不知道各项费用该填在哪些具体栏次,也不清楚填写的依据和标准是什么。害怕填错影响汇算结果,想了解所得税汇算清缴期间费用具体的填写方法。
张凯执业律师
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所得税汇算清缴期间费用的填写是企业在进行年度纳税申报时的重要环节。下面为您详细介绍填写方法。


首先,我们要明确什么是期间费用。期间费用是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本,而是直接计入当期损益的各项费用,包括销售费用、管理费用和财务费用。


在填写期间费用时,要用到《A104000期间费用明细表》。这张表主要是根据会计核算的期间费用情况进行填报。


对于销售费用,它是企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。在填写时,按照会计核算中“销售费用”科目下的具体明细项目,对应填入明细表相应的栏次。例如,广告费和业务宣传费,就填入“广告费和业务宣传费”这一栏;销售人员的职工薪酬,填入“职工薪酬”栏。


管理费用是企业为组织和管理企业生产经营所发生的费用。同样,按照“管理费用”科目的明细项目填写。像办公费、差旅费、业务招待费等,都要分别对应填入相应栏次。需要注意的是,业务招待费在企业所得税上有扣除标准,在汇算清缴时需要进行纳税调整。根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


财务费用是企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。包括利息支出(减利息收入)、汇兑损益以及相关的手续费等。在填写时,利息支出填入“利息收支”栏(正数表示支出,负数表示收入),手续费等填入“手续费及佣金”栏。


在填写过程中,要保证数据的准确性和完整性,并且要与企业的会计账簿记录一致。如果在填写过程中遇到不确定的情况,可以参考相关的税收法规和政策,或者咨询当地的税务机关。

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