研发费用加计扣除季报该怎么填?

我公司有研发项目,在季报时涉及研发费用加计扣除这一项。我不太清楚具体该如何填写,是要填哪些数据,填在报表的哪些位置,有没有什么特殊要求之类的。希望了解一下详细的填报方法。
张凯执业律师
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研发费用加计扣除是国家为了鼓励企业开展研发活动而出台的一项税收优惠政策,简单来说,就是企业在计算应纳税所得额时,可以在实际发生的研发费用基础上,再多扣除一定比例的费用,从而减少应纳税额。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,以及《国家税务总局关于企业预缴申报享受研发费用加计扣除优惠政策有关事项的公告》等相关规定,企业在季报时可以享受研发费用加计扣除优惠。


在填写季报时,首先要确定自己的企业是否符合研发费用加计扣除的条件。一般来说,企业开展的研发活动需要符合《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》所规定的范围。符合条件的企业,在季度预缴企业所得税时,自行计算加计扣除金额,并填写在《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》中“加计扣除”栏次。


具体填报步骤如下:第一步,准确归集研发费用。企业需要按照规定对研发费用进行准确的会计核算和归集,包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销等。这些费用需要有相应的凭证和记录支持。


第二步,计算加计扣除金额。按照现行政策,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。其他企业,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2023年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。


第三步,填写申报表。将计算好的加计扣除金额填入《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》的“加计扣除”栏次。同时,企业需要留存相关资料备查,如研发项目计划书、研发费用明细账等,以备税务机关检查。

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