增值税留抵税额报表该怎么填写?

我是一家小公司的会计,之前没处理过增值税留抵税额报表填写的事儿。现在公司有了留抵税额,我不知道该从哪儿下手,报表上各项内容也不清楚怎么填,怕填错了出问题,想了解下具体的填写方法和注意事项。
张凯执业律师
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增值税留抵税额是指企业当期的增值税销项税额小于进项税额的差额,这部分差额可以留到下期继续抵扣销项税额。而填写增值税留抵税额报表,需要依据相关规定和报表格式来准确操作。


首先,在填报前要明白相关政策。根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》,纳税人需要准确核算并填报留抵税额情况。一般而言,涉及到增值税留抵税额填写的报表主要是《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料。


对于《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》,留抵税额会体现在第20栏“期末留抵税额”。该栏按表中所列公式计算填写,“本月数”按上期申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”填写;“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额”“本年累计”填写。


在附列资料二中,与留抵税额相关的是本期进项税额明细。要准确填写本期认证相符且本期申报抵扣、前期认证相符且本期申报抵扣等项目,这些数据会影响留抵税额的计算。填写时要确保数据与发票等抵扣凭证一致。


如果企业符合增量留抵退税等政策,还需要填写《增值税期末留抵税额退税申请表》。在该表中,要如实填写企业的基本信息、增量留抵税额、进项构成比例等内容。其中,进项构成比例是指2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票、机动车销售统一发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。


在填写报表时,要仔细核对各项数据,确保准确无误。若对某些数据的填写不确定,建议咨询当地税务机关或专业税务顾问。同时,要保存好相关的发票和抵扣凭证,以备税务机关核查。

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