落笔虚受发票该怎么处理?

我公司在经营过程中,可能不小心落笔虚受了发票,现在很担心会有什么后果,也不知道该如何正确处理这个事情。想了解一下,在法律层面对于这种落笔虚受发票的情况,具体有哪些处理办法和流程呢?
张凯执业律师
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落笔虚受发票是指企业或个人在没有真实业务交易的情况下,接受了他人开具的发票。这种行为不仅违反了税收管理规定,还可能面临法律责任。


根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条规定,任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。如果企业或个人虚受发票,属于上述规定中的让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票的行为。


对于虚受发票的处理,首先,如果在税务机关发现之前,企业或个人主动发现并改正,应当及时向税务机关报告,提供相关的资料和证据,说明虚受发票的原因和情况。一般需要补缴相应的税款、滞纳金。补缴税款是因为虚受发票导致少缴纳了应纳税款,需要按照正确的计税依据重新计算并缴纳。滞纳金则是对未按时缴纳税款的一种经济补偿,按照滞纳税款的一定比例按日加收。


其次,如果税务机关已经发现了虚受发票的行为,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。虚受发票如果导致不缴或者少缴应纳税款,可能会被认定为偷税行为,面临罚款等处罚。


此外,如果虚受发票的行为达到一定的数额标准,还可能触犯《中华人民共和国刑法》中的虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪等罪名。根据刑法规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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