当期只有负数发票该如何申报?

我这个月开的发票全是负数发票,没有正数发票。现在到了申报的时候,我完全不知道该怎么操作,也不清楚申报流程和需要注意什么,担心申报错误,想问问当期只有负数发票要怎么申报?
张凯执业律师
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在解释当期只有负数发票如何申报之前,我们先来了解一下负数发票。负数发票也叫红字发票,它是企业因为销售退回、开票有误等原因,需要冲减之前开具的正数发票金额而开具的发票。


根据相关规定,在增值税纳税申报时,需要依据不同的情形来处理负数发票的申报。


如果是一般纳税人,在填写增值税纳税申报表附列资料(一)时,对于开具负数发票对应的销售额和销项税额,应该以负数的形式填写在相应的栏次中。比如说,你当期开具的负数发票是在开具增值税专用发票这一栏,那就把负数发票的销售额和销项税额以负数填到这栏对应的销售额和销项税额栏次。如果负数发票冲减后的销售额和销项税额为负数,在纳税申报时,可能会导致主表中的‘应纳税额’出现负数情况,这时候通常会形成留抵税额,留待下期继续抵扣。相关依据为《增值税一般纳税人纳税申报办法》,其中明确规定了一般纳税人增值税申报时各项数据的填写要求和逻辑关系。


要是小规模纳税人,在填写增值税纳税申报表时,对于负数发票对应的不含税销售额,同样以负数形式填写在相应的栏次。但要注意,如果当期销售额合计为负数,在申报时可能会出现比对异常的情况。这种情况下,就需要携带相关的证明材料,像负数发票、销售退回的证明等,前往税务机关的办税服务厅进行手工申报。这是依据《增值税小规模纳税人纳税申报有关事项》的规定,小规模纳税人在申报时要确保销售额数据的准确性和真实性。

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