罚款是否需要进行纳税调增?

我公司最近收到了一笔罚款,在处理税务的时候就犯难了,不知道这笔罚款在计算应纳税所得额时需不需要进行纳税调增。我不太懂税务方面的法律规定,想问问大家,罚款到底要不要纳税调增呢?
张凯执业律师
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在税收处理中,罚款是否需要进行纳税调增,需要区分不同情况。


首先,我们要明确什么是纳税调增。纳税调增就是在计算企业所得税应纳税所得额时,对于会计上已经扣除但税法不允许扣除的项目,要在会计利润的基础上加上这些项目的金额。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:(一)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;(二)企业所得税税款;(三)税收滞纳金;(四)罚金、罚款和被没收财物的损失;(五)本法第九条规定以外的捐赠支出;(六)赞助支出;(七)未经核定的准备金支出;(八)与取得收入无关的其他支出。这里所说的“罚金、罚款和被没收财物的损失”,通常是指因违反法律、行政法规而交付的罚款、罚金和被没收财物的损失,这类罚款在计算企业所得税应纳税所得额时是不允许扣除的,所以需要进行纳税调增。例如,企业因环保违规被环保部门处以的罚款,或者因税收违法被税务机关处以的罚款等,都属于这种情况。


然而,如果是企业之间按照合同约定支付的违约金、赔偿金等,不属于上述法律规定的不得扣除的范围,因为这是企业在正常经营活动中发生的,与违反法律法规无关。这类支出在计算应纳税所得额时是可以扣除的,不需要进行纳税调增。比如,企业因未按照合同约定的时间交货而向客户支付的违约金,就可以在税前扣除。


综上所述,判断罚款是否需要纳税调增,关键在于区分罚款的性质。如果是行政性罚款,就需要纳税调增;如果是经营性的违约金、赔偿金等,则不需要纳税调增。企业在进行税务处理时,要严格按照税法规定准确判断,避免税务风险。

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