产权转移书据印花税计税依据是认缴吗?

我公司最近有产权转移的情况,在计算印花税时,我不太确定计税依据。有人说按认缴金额算,可我不太确定对不对。我想了解下,产权转移书据印花税的计税依据到底是不是认缴金额呢?
张凯执业律师
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产权转移书据印花税的计税依据并不是认缴金额。


首先,我们来解释一下产权转移书据和印花税的概念。产权转移书据是指单位和个人产权的买卖、继承、赠与、交换、分割等所立的书据。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。


根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。这里强调的是“所列金额”,也就是实际发生的产权转移的金额,而不是认缴金额。认缴金额是股东承诺向公司缴纳的出资额,它并不等同于实际发生的产权转移交易金额。


比如,A公司将一项价值100万的商标权转让给B公司,双方签订的产权转移书据中明确标明的交易金额是100万,那么此时印花税的计税依据就是这100万,而不是股东对相关资产可能的认缴金额。如果在书据中列明了增值税税款,那么要将其从计税依据中扣除。


所以,在确定产权转移书据印花税计税依据时,应以产权转移书据中实际列明的金额为准,而不是认缴金额。这样才能准确计算和缴纳印花税,避免税务风险。

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