纳税调增是多交税吗?

我在处理公司税务的时候,遇到了纳税调增的情况。不太清楚纳税调增是不是就意味着公司要多交税,心里有点犯嘀咕。想了解一下纳税调增和多交税之间到底是什么关系,有没有懂这方面的朋友帮忙解答一下。
张凯执业律师
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纳税调增并不一定直接等同于多交税,下面为您详细解释。


首先,我们要明白纳税调增的概念。纳税调增是企业在进行企业所得税汇算清缴时,按照税法规定,对会计利润与应纳税所得额之间的差异进行调整。在会计核算里,企业的收入、成本、费用等是按照会计准则来计算的,但税法有自己的规定。当会计处理和税法规定不一致时,就需要进行纳税调整。比如,企业发生的业务招待费,会计上是全额计入费用的,但税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。超出税法扣除标准的部分,在计算应纳税所得额时就要进行纳税调增。


接着说纳税调增和交税的关系。应纳税额是根据应纳税所得额乘以适用税率来计算的,应纳税所得额=会计利润+纳税调增额 - 纳税调减额。如果经过纳税调增后,应纳税所得额增加了,那么在税率不变的情况下,应纳税额会增加,也就意味着企业要多交税。但如果企业同时存在纳税调减项目,且纳税调减额大于纳税调增额,那么应纳税所得额可能会减少,这样企业不一定会多交税,甚至可能会少交税。


根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。企业在计算应纳税所得额时,要按照税法规定进行调整。所以,纳税调增是否导致多交税,要综合考虑企业的整体纳税调整情况。

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