小规模减免的增值税是否要交所得税?

我是小规模纳税人,享受了增值税减免政策。现在不太清楚这部分减免的增值税,在缴纳企业所得税的时候需不需要算进去。不知道税法上是怎么规定的,希望了解一下这方面的法律要求。
张凯执业律师
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首先,我们来明确几个概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税;而企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税。


对于小规模纳税人减免的增值税是否要缴纳企业所得税,根据《财政部 国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2008〕151 号)规定,企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。这里的财政性资金,是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息,以及其他各类财政专项资金,包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收,但不包括企业按规定取得的出口退税款。


小规模纳税人减免的增值税属于直接减免的增值税,通常情况下是要计入企业当年收入总额,计算缴纳企业所得税的。不过,如果符合特定条件,也可能有例外情况。比如符合不征税收入的条件,根据《中华人民共和国企业所得税法》第七条规定,收入总额中的下列收入为不征税收入:(一)财政拨款;(二)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;(三)国务院规定的其他不征税收入。若减免的增值税符合国务院规定的其他不征税收入的条件,那么就可以不缴纳企业所得税。


综上所述,一般而言小规模减免的增值税要计入收入总额缴纳企业所得税,但如果符合不征税收入的法定条件则无需缴纳。建议企业对照相关法律规定,准确判断自身情况,必要时可咨询税务机关以确保税务处理的合规性。

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