甲国居民企业从乙国居民企业取得利息有什么相关法律规定吗?

我家企业是甲国居民企业,最近从乙国居民企业那里取得了一笔利息收入。我不太清楚这种跨国的利息收入在法律上有哪些规定,比如要不要交税,按什么标准交,有没有相关的税收协定之类的。希望了解一下这方面的法律情况。
张凯执业律师
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在国际税收领域,甲国居民企业从乙国居民企业取得利息涉及到多方面的法律规定和税务处理。首先,要明确几个重要的法律概念。居民企业是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。而对于跨国的利息收入,税收管辖权是关键问题。税收管辖权分为居民管辖权和来源地管辖权。居民管辖权是指一国政府对本国居民的全部所得拥有征税权;来源地管辖权则是对来源于本国境内的所得征税。


依据中国相关法律,在国际税收协定方面,我国与很多国家签订了双边税收协定,以避免双重征税。如果甲国和乙国都与中国签订了税收协定,协定中通常会对利息所得的征税权进行划分。一般来说,利息所得可以在受益所有人(即甲国居民企业)所在国征税,也可以在利息发生地(乙国)征税,但有一定的限制税率。例如,有些协定规定利息的预提所得税税率不超过一定比例,如7%或10%等。


同时,根据中国的《企业所得税法》及其实施条例,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税,其中就包括利息所得。这里的规定是为了规范境内外企业的税收缴纳。


对于甲国居民企业从乙国居民企业取得的利息,如果乙国对该利息征收了预提所得税,甲国在对该企业的全球所得征税时,通常会给予税收抵免。即允许该企业用在乙国缴纳的税款抵减其在甲国应缴纳的税款,以避免双重征税。税收抵免分为直接抵免和间接抵免,直接抵免适用于企业直接缴纳的外国税款,间接抵免适用于符合一定条件的间接负担的外国税款。

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