吃饭报销属于什么费用?

我在公司工作,平时因业务需要会有吃饭的开销,然后去财务报销。但我不太清楚,从法律角度来说,这种吃饭报销的费用到底属于什么费用呢?是差旅费、业务招待费,还是其他的?我想了解下相关规定。
张凯执业律师
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从法律层面和财务规范来讲,吃饭报销所归属的费用类型需要依据具体情况来判定。


首先是业务招待费。它主要是企业为了经营业务的需要而支付的应酬费用。比如企业为了拓展业务、维护客户关系等,宴请客户吃饭所产生的费用就属于业务招待费。依据《企业所得税法》第十条规定,与企业生产经营活动无关的各种非广告性质的赞助支出等不得在计算应纳税所得额时扣除,而业务招待费是与企业经营相关的合理支出,但在企业所得税前扣除是有一定标准的。一般来说,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


其次是差旅费。当员工因工作需要到外地出差,在出差期间吃饭的费用可以计入差旅费。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。《中央和国家机关差旅费管理办法》对差旅费的范围和标准都有明确规定,不同地区、不同级别的人员差旅费标准有所不同。企业也会根据自身的情况制定相应的差旅费报销制度。


还有职工福利费。如果企业组织员工聚餐等集体活动,这种吃饭费用可以作为职工福利费。根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》,企业职工福利费包括为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,以及企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。


所以,吃饭报销具体属于什么费用,要根据吃饭的具体场景、目的等因素来确定。

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