专家劳务费是否必须开发票?

我请了专家提供劳务服务,支付了一笔劳务费。现在不确定是否一定要让专家开发票,不开发票会不会有什么法律问题,也不清楚开发票在法律上有什么要求和规定,想了解一下专家劳务费是不是必须开发票。
张凯执业律师
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从法律层面来说,关于专家劳务费是否必须开发票,需要分情况来看。


首先,我们来解释一下相关的基本概念。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。它不仅是一种财务收支的法定凭证,也是税务机关进行税收征管和监督的重要依据。


根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。专家提供劳务并取得劳务费,属于提供服务并收取款项的经营活动范畴。从这个规定来看,专家作为收款方,是有义务向支付劳务费的一方开具发票的。


然而,在实际操作中,如果支付的专家劳务费金额较小,符合小额零星经营业务的标准。根据相关规定,小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税按次起征点(一般为每次销售额300 - 500元,具体标准按照各省规定执行)。对于这种小额的专家劳务费,支付方可以凭收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,而不一定需要发票。收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。


所以,一般情况下,专家收取劳务费应该开具发票,但如果属于小额零星经营业务,则可以不开发票,通过其他合规凭证处理账务和税务问题。如果不按照规定开具或取得发票,可能会面临税务风险。比如,付款方没有取得合法有效的发票,其支付的劳务费可能无法在企业所得税前扣除,从而增加企业的税负;收款方不按规定开具发票,可能会受到税务机关的行政处罚。

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