新租赁准则汇算清缴纳税调整应填在哪里?

我公司适用新租赁准则,在进行汇算清缴时涉及纳税调整,但不清楚具体应该填在哪个报表项目里。我看了报表有好多项,完全不知道从何下手,怕填错了影响汇算清缴结果,想知道新租赁准则下纳税调整到底该填到哪里。
张凯执业律师
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在新租赁准则下进行汇算清缴纳税调整时,首先要了解纳税调整的相关概念。纳税调整是指纳税人在计算应纳税所得额时,由于会计处理和税收规定不一致,需要对会计利润进行调整,以确定符合税法规定的应纳税所得额。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业应按照税法规定计算应纳税所得额。新租赁准则在会计处理上与税法存在差异,比如对于使用权资产的折旧和租赁负债的利息费用等,会计和税法的确认时间和金额可能不同,这就需要进行纳税调整。


在企业所得税年度纳税申报表中,与新租赁准则纳税调整相关的主要是《纳税调整项目明细表》(A105000)。一般情况下,对于使用权资产折旧与税法折旧差异,应填入“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”(A105080),然后数据会自动关联到《纳税调整项目明细表》(A105000)中。对于租赁负债利息费用与税法规定扣除差异,直接在《纳税调整项目明细表》(A105000)的“利息支出”栏次进行调整。


企业要准确对比会计核算数据和税法规定,计算出纳税调整金额,然后按照申报表的填写说明,将相应金额填入对应的项目中。填写完成后,要仔细核对数据,确保纳税调整的准确性,避免因填报错误导致税务风险。

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