取得发票后还需要缴纳增值税吗?

我做生意取得了发票,但是不太清楚取得发票之后是不是还要交增值税。我担心自己要是没搞清楚,没交该交的税,会面临一些麻烦。想了解一下在取得发票的情况下,到底还需不需要缴纳增值税呢?
张凯执业律师
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首先,我们要明确增值税的基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。简单来说,就是在商品或服务的交易过程中,只要产生了增值的部分,就可能需要缴纳增值税。


一般情况下,取得发票和是否缴纳增值税并没有必然的直接联系。对于销售方而言,无论是否开具发票,只要发生了应税销售行为,有了销售额,就需要按照规定计算缴纳增值税。这是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。以及第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率。


而对于购买方,如果取得的是增值税专用发票,符合规定的情况下可以用于抵扣进项税额。比如一般纳税人企业购进货物,取得了合法有效的增值税专用发票,在计算当期应缴纳的增值税时,可以用当期的销项税额减去进项税额。这里的销项税额是销售货物或提供应税劳务时按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额;进项税额是购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。这在《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条中有明确规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。


所以,取得发票后是否缴纳增值税,要根据具体的业务情况和税法规定来判断。如果是销售方,有应税销售行为就需交税;如果是购买方,符合条件的专用发票可用于抵扣,从而影响实际缴纳的增值税金额。

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