采购方红字发票是否要减计印花税?

我是一家公司的采购人员,最近我们公司收到了供应商开具的红字发票。我想了解一下,在缴纳印花税的时候,这张红字发票的金额是否需要从计税依据里减掉呢?不太清楚相关规定,怕多缴税或者少缴税,所以想问问这种情况该怎么处理。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下印花税的基本概念。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。它的计税依据通常是根据合同等应税凭证所记载的金额来确定的。


对于采购方取得红字发票是否减计印花税这个问题,要依据相关的税收法规来判断。根据《中华人民共和国印花税法》的规定,应税合同、产权转移书据未履行的,印花税不予退还及抵缴税款。但如果应税合同、产权转移书据所列的金额与实际结算金额不一致,不变更应税凭证所列金额的,以所列金额为计税依据;变更应税凭证所列金额的,以变更后的所列金额为计税依据。已缴纳印花税的应税凭证,变更后所列金额增加的,纳税人应当就增加部分的金额补缴印花税;变更后所列金额减少的,纳税人可以就减少部分的金额向税务机关申请退还或者抵缴印花税。


在采购业务中,如果采购方取得了红字发票,这意味着原来签订的合同金额发生了减少。此时,如果符合上述法规中应税凭证所列金额变更的情况,那么采购方就可以按照减少后的金额来计算印花税。也就是说,采购方可以将红字发票对应的金额从原来的计税依据中扣除,从而减计印花税。但要注意的是,必须按照规定向税务机关申请退还或者抵缴相应的印花税。


例如,某采购方与供应商签订了一份采购合同,合同金额为100万元,并按照此金额缴纳了印花税。之后由于部分货物退货,供应商开具了20万元的红字发票,此时该采购合同的实际结算金额变为80万元。那么,采购方就可以就减少的20万元对应的印花税向税务机关申请退还或者抵缴。

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