企业赠送礼品如何进行税收筹划?

我经营着一家企业,经常会向客户赠送礼品。听说在赠送礼品这方面进行税收筹划能节省成本,但我不知道该怎么做。我想了解企业赠送礼品税收筹划有哪些方法,怎样操作才符合法律规定,能帮企业降低税负。
张凯执业律师
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企业赠送礼品的税收筹划,是指企业在遵守法律法规的前提下,通过合理安排赠送礼品的方式和策略,来降低企业税负的行为。下面我们从不同税种来分析相关的筹划方法。


首先是增值税方面。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。所以企业在赠送礼品时,如果礼品是自产或委托加工的,就会涉及视同销售缴纳增值税。为了降低增值税负担,企业可以选择将礼品作为销售商品的附带赠品,与主商品一起销售。比如买一赠一的方式,这样赠品就可以和主商品合并计算销售额,按照实际收取的价款计算缴纳增值税,而不是单独对视同销售的赠品缴纳增值税。


其次是企业所得税。依据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》,企业将资产用于市场推广或销售而移送他人的,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。企业可以合理确定礼品的价值,避免过高估价导致多缴纳企业所得税。同时,如果赠送礼品是为了业务宣传等目的,其支出可以作为业务宣传费在企业所得税前限额扣除。企业当年发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。


再者是个人所得税。根据《财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》,企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。企业在赠送礼品时,可以考虑采用有价格折扣或折让性质的礼品形式,避免代扣代缴个人所得税的麻烦和成本。

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